事業内容

正味財産増減予算書(平成29年度)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
公益社団法人 緑丘会(単位:千円)

科   目 公益事業 収益事業等 法人会計 合 計
セミナー請負 親睦・知徳向上
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部        
(1)経常収益        
受取会費 10,061   7,886 2,174 20,121
正会員受取会費 5,250   4,620 630 10,500
正会員受取会費(前受分) 2,287   2,012 274 4,573
賛助会員受取会費 2,507   1,254 1,254 5,015
特別会員受取会費 17     16 33
キャリア開発支援事業収益 13,200 6,000     19,200
企業セミナー収益 13,200       13,200
社会人オープンセミナー収益 0   0
企業人材育成セミナー収益   6,000 6,000
資産運用収益 281   71 561 913
基本財産運用益 0       0
特別基金資産運用益       550 550
キャリア開発支援事業引当資産運用益 0       0
就職支援貸付引当資産運用益 200       200
会費前受資産運用益 81   71 10 162
受取利息       1 1
会報発行等事業収益     705   705
会報広告収益     700   700
名簿頒布収益     5   5
業務受託収益       600 600
機器等賃貸収益       5 5
受取寄付金       0 0
雑収益       30 30
経常収益 計 23,542 6,000 8,662 3,370 41,574
(2)経常費用        
【事業費(プロパー)】
大学助成事業費 8,500       8,500
支払助成金 8,300       8,300
助成経費 200       200
キャリア開発支援事業費 11,245 4,000     15,245
企業セミナー事業費 9,200       9,200
社会人オープンセミナー事業費 400       400
企業人材育成セミナー事業費   4,000     4,000
コンサル委託費 500       500
臨時雇賃金 0       0
業務委託費 50       50
旅費交通費 500       500
振込手数料 15       15
雑費 150       150
エバーグリーン講座事業費 130       130
ルーキーズキャンプ、緑丘会祭 等 300       300
会報発行等事業費     3,170   3,170
臨時雇賃金     120   120
印刷製本費     2,100   2,100
通信運搬費     800   800
旅費交通費     100   100
雑費     50   50
ウェブサイト運営事業費     1,165   1,165
サイト運営委託費     400   400
著作権使用料     65   65
サイト減価償却費     500   500
制作費     200   200
戦没者記念塔事業費     50   50
維持管理費     50   50
事業費(プロパー)費用 計 19,745 4,000 4,385 0 28,130
【事業費(共通)・管理費】
給料手当 3,660 120 1,320 900 6,000
退職給付費用         0
臨時雇賃金 549 18 198 135 900
法定福利費 232 8 84 57 380
福利厚生費 6   2 2 10
通信運搬費 366 12 132 90 600
旅費交通費 1,891 62 682 465 3,100
事務用品費 244 8 88 60 400
備品消耗品 10   4 3 17
印刷関係費 214 7 77 53 350
印刷経費 378 12 136 93 620
光熱水道費 23   184 23 230
保守管理費(建物) 41   328 41 410
保守管理費(ソフト) 183   72 45 300
会費徴収費 150   132 18 300
慶弔費 0   0 450 450
減価償却費 244 8 88 60 400
札幌事務所経費分担金       250 250
登記費       20 20
その他経費 488 16 176 120 800
事業費(共通)・管理費 計 8,679 271 3,703 2,884 15,537
経常費用 計 28,424 4,271 8,088 2,884 43,667
当期経常増減額 -4,882 1,729 574 486 -2,093
他会計振替額 1,429 -1,427 -2   0
当期一般正味財産増減額 -3,453 302 572 486 -2,093
一般正味財産期首残高 31,049 713 7,839 96,752 136,353
一般正味財産期末残高 27,596 1,015 8,411 97,238 134,260
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額         0
指定正味財産期首残高 1,000       1,000
指定正味財産期末残高 1,000 0 0 0 1,000
Ⅲ 正味財産期末残高 28,596 1,015 8,411 97,238 135,260

 固定資産取得

固定資産取得   0

 ◎ 公益事業比率: 65.1%